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      教育培訓(xùn)

      ISO14000內(nèi)審程序

      發(fā)布者: 沃博    時(shí)間:2022-09-12 18:10:23


      1、目的

        定期停止內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以考證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果能否契合籌劃的布置并能否有效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)和不時(shí)地改良。

        2、適用范圍

        適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡(jiǎn)稱內(nèi)審)。

        3、職責(zé)

        3.1綜合辦公室擔(dān)任制定內(nèi)部體系年度審核方案,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

        3.2環(huán)境管理者代表肯定審核組成員,任命審核組長(zhǎng)。

        3.3審核組長(zhǎng)擔(dān)任制定審核方案,提交審核報(bào)告,內(nèi)審員擔(dān)任配合組長(zhǎng)施行內(nèi)審,并對(duì)不契合糾正措施的施行狀況停止跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的施行部門。

        3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審,并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門,同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào),提交管理評(píng)審。

        3.5各部門擔(dān)任對(duì)內(nèi)審提出的不契合項(xiàng)停止整改。

        4、工作程序

        4.1每年1月初,由綜合辦公室擔(dān)任制定《年度審核方案》,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。普通狀況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所觸及的各部門各要素掩蓋一次審核。如有下列狀況,可暫時(shí)增加頻次。

        a、發(fā)作嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重埋怨。
        b、組織的指導(dǎo)層、環(huán)境方針、目的、指標(biāo)、嚴(yán)重環(huán)境要素、消費(fèi)工藝等有較大改動(dòng)。
        c、行將停止第二、三方審核。

        4.3審核的準(zhǔn)備

        4.3.1組建審核組。

        a.審核組長(zhǎng):由綜合辦公室成員擔(dān)任。
        b.審核組成員:由經(jīng)過培訓(xùn),考試合格,獲得內(nèi)審資歷證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

        4.3.2審核組的職責(zé)

        a.審核組長(zhǎng)

        (1)代表審核小組對(duì)審核施行管理并負(fù)有最終義務(wù)。制定《EMS內(nèi)部審核方案》。
        (2)肯定審核范圍。
        (3)肯定審核結(jié)果。
        (4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

        b.審核組成員

        (1)依據(jù)審核原則停止審核。
        (2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無直接義務(wù)。
        (3)記載審核中的不契合項(xiàng),并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

        c.被審核部門

        (1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
        (2)提供審核所需的材料及作現(xiàn)場(chǎng)闡明,積極配合審核組審核。
        (3)對(duì)審核出的不契合項(xiàng),提出糾正措施。
        (4)施行糾正措施并確認(rèn)效果后,向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。

        4.3.3編制審核方案

        由審核組長(zhǎng)依據(jù)年度審核方案編制《環(huán)境管理體系審核方案》,報(bào)管理者代表審批后施行。審核方案于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門擔(dān)任人在收到審核通知后,如對(duì)審核方案有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核方案的主要內(nèi)容包括:審核的目的、根據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間布置、審核員分工等。

        a 受審核的范圍:掩蓋全公司一切部門和分廠所觸及活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞,ISO14001規(guī)范17個(gè)要素;

        b 審核的目的:

        1)環(huán)境管理體系能否契合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定布置和ISO14001規(guī)范的請(qǐng)求;
        2)能否得到了正確的施行和堅(jiān)持;
        3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

        c? 審核的原則:

        1)ISO14001環(huán)境管理體系規(guī)范;
        2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他請(qǐng)求;
        3)公司環(huán)境管理體系文件。

        4.3.4審核組準(zhǔn)備會(huì)議

        審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不契合報(bào)告表式等。

        4.4審核施行

        按《審核施行方案》審核

        4.4.1召開初次會(huì)議

        審核組長(zhǎng)擔(dān)任掌管會(huì)議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門指導(dǎo)和陪同人員參與。

        會(huì)議內(nèi)容主要是:明白審核目的、范圍、引見審核員分工、確認(rèn)審核方案,引見審核辦法和程序、廓清審核方案中不明白的內(nèi)容等。

        4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

        審核員按分工到受審核部門停止現(xiàn)場(chǎng)審核,搜集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,肯定不契合項(xiàng),內(nèi)審員根據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》經(jīng)過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與狀況的察看,搜集證據(jù),對(duì)偏離EMS審核原則的表現(xiàn)作出記載,以便斷定。

        a.經(jīng)過與部門擔(dān)任人、主管及操作工的面談、理解EMS在該部門的貫徹狀況。
        b.經(jīng)過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行狀況。

        4.4.3審核組內(nèi)部交流

        現(xiàn)場(chǎng)察看完畢后,審核小組停止審核評(píng)議,審核組長(zhǎng)擔(dān)任掌管,全體審核員參與。

        交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研討一切的不合格項(xiàng)及其散布,其不契合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可;并開具不契合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,初步擬制審核報(bào)告等。

        4.4.4召開末次會(huì)議

        審核組長(zhǎng)擔(dān)任掌管會(huì)議。公司級(jí)指導(dǎo)、管理者代表、受審核部門指導(dǎo)人及陪同人員、審核員參與。會(huì)議主要內(nèi)容為:審核組長(zhǎng)引見審核總體狀況;宣布不合格報(bào)告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。

        4.4.5編制審核報(bào)告

        《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其受權(quán)的審核員編寫。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有:

        a 審核目的和范圍;
         b 審核日期;
         c 審核的原則;
         d 審核組成員;
         e 審核發(fā)現(xiàn);
         f 不契合報(bào)告;
         g 審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)契合性和有效性的評(píng)價(jià);

        審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。

        4.6糾正措施的跟蹤

        4.6.1受審核部門依據(jù)不契合報(bào)告的內(nèi)容,制定實(shí)在可行的糾正措施和施行方案,并按“不契合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)則組織施行。

        4.6.2各部門擔(dān)任人擔(dān)任本部門不契合項(xiàng)的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查請(qǐng)求。

        審核組長(zhǎng)接到部門復(fù)查請(qǐng)求后,3天內(nèi)布置內(nèi)審員考證,考證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

        4.7審核員以為義務(wù)部門糾正措施的施行為無效時(shí),由義務(wù)部門修正糾正措施方案按4.6.1執(zhí)行。因義務(wù)部門人員瀆職致使糾正措施不得力時(shí),由審核員報(bào)管理者代表處置。

        4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中運(yùn)用的全部記載由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記載管理程序》停止管理。

        4.9內(nèi)審的記載由綜合辦公室擔(dān)任整理和保管。

        5、相關(guān)文件

        《不契合糾正和預(yù)防措施程序》
        《環(huán)境記載管理程序》

        6、記載

        6.1《年度內(nèi)審施行方案》
        6.2《內(nèi)審施行方案》
        6.3《內(nèi)審檢查表》
        6.4《不契合項(xiàng)匯總剖析表》
        6.5《內(nèi)審報(bào)告》
       


       



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