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      體系認(rèn)證

      11個ISO9001認(rèn)證審核常見問題點匯總

      發(fā)布者: 沃博    時間:2023-04-11 16:07:12


      ISO9001認(rèn)證的對象是企業(yè)的質(zhì)量體系,評估側(cè)重于運(yùn)營流程。這鼓勵組織提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量,有助于減少浪費和客戶投訴。鼓勵內(nèi)部溝通,提高員工士氣。ISO9001認(rèn)證用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,目的在于增進(jìn)顧客滿意。

      ISO9001認(rèn)證的過程比較繁雜,因此,我們給大家梳理了100個ISO9001認(rèn)證審核過程中常見問題點:

      01

      文件控制

      A、內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改:

      1)工程圖紙未經(jīng)審批即已發(fā)行、使用;

      2)作業(yè)指導(dǎo)書未能分發(fā)至具體作業(yè)崗位;

      3)生產(chǎn)現(xiàn)場崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書未受控;

      4)工藝文件存在直接在文件上更改的現(xiàn)象,未執(zhí)行文件更改程序。

      B、外來文件的識別、收集、分發(fā):

      1)未能充分識別、收集到與產(chǎn)品有關(guān)的國家/國際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

      2)未能將外來文件分發(fā)至有關(guān)部門,如品管部、生產(chǎn)部。

      02

      質(zhì)量記錄的填寫、管理、保存

      1)質(zhì)量記錄存在涂改的現(xiàn)象;

      2)質(zhì)量記錄未規(guī)定保存期限;

      3)未按保存期限予以保存,到期銷毀未能提供銷毀記錄。

      03

      質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計、分析

      1)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計未能提供原始數(shù)據(jù),無法掌握最終目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)值的真實性;

      2)質(zhì)量目標(biāo)有統(tǒng)計,但未進(jìn)行分析。

      04

      管理評審

      1)管理評審輸入信息不全,或未能提供輸入資料;

      2)管理評審主持人非最高管理者,且未能提供最高管理者對主持人(不是最高管理者自己時)的授權(quán)證明;

      3)對管理評審決議事項無采取措施的相關(guān)證據(jù),如糾正措施或預(yù)防措施;

      4)對上次管理評審決議事項的跟蹤結(jié)果無記錄。

      05

      人力資源管理

      1)未能按實際崗位規(guī)定各崗位的職責(zé)、權(quán)限、能力要求;

      2)培訓(xùn)有計劃,也有按計劃實施,但對培訓(xùn)的實施效果未進(jìn)行評價;

      3)對特殊崗位人員未規(guī)定能力要求,未能提供對這些人員的培訓(xùn)、考核證據(jù);

      4)對特種作業(yè)人員(電工、焊/割工、起重工等)資格年審的要求未及時跟蹤,個別特種作業(yè)人員的資格證未年審或年審過期。

      06

      基礎(chǔ)設(shè)施管理

      1)新進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備未驗收即投入使用;

      2)對設(shè)備未規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)的要求;

      3)特種設(shè)備未能提供定期檢定的證據(jù)。

      07

      工作環(huán)境管理

      1)對存在溫濕度要求的現(xiàn)場,無溫濕計,無法掌握溫濕度狀況;

      2)檢驗色差崗位的燈光非檢驗專用光源,不符合要求;

      3)生產(chǎn)現(xiàn)場、倉儲現(xiàn)場有防塵的要求,但發(fā)現(xiàn)存放在現(xiàn)場的產(chǎn)品上有灰塵。

      08

      產(chǎn)品實現(xiàn)策劃

      1)未能針對產(chǎn)品的類別或特點制定質(zhì)量目標(biāo);

      2)雖有進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃,但資料零散、無序,而且相關(guān)責(zé)任人對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的要求不熟悉(甚至不清楚);

      3)工程變更所引起相關(guān)文件的修改,未按審批程序的要求執(zhí)行,存在私自更改的現(xiàn)象;存在相關(guān)文件部分有修改、部分未得到修改的現(xiàn)象,修改不徹底;

      4)未對產(chǎn)品的質(zhì)量控制點進(jìn)行策劃,何時需要進(jìn)行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗未確定。

      09

      與顧客有關(guān)的過程

      1)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求(包括產(chǎn)品的國家/國際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等)未確定或識別不充分;

      2)對產(chǎn)品交付后活動(包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)[例如,維護(hù)服務(wù)]),以及公司認(rèn)為必要的附加要求(例如,回收或最終處置)不明確;

      3)顧客沒有提供形成文件的要求時,無對這些顧客要求進(jìn)行確認(rèn)的證據(jù);對口頭合同未進(jìn)行評審;

      4)企業(yè)未能根據(jù)自身業(yè)務(wù)流程的特點規(guī)劃合同評審的作業(yè)要求,過于流于形式,無實際意義;

      5)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,未及時將變更的要求通知相關(guān)人員;

      6)對顧客的反饋(包括顧客抱怨)有進(jìn)行處理,但未將處理結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通。

      10

      設(shè)計開發(fā)

      1)設(shè)計開發(fā)策劃時一般存在的問題:

      a)未明確設(shè)計小組成員的職責(zé)、權(quán)限;

      b)未明確設(shè)計開發(fā)進(jìn)度的要求,未根據(jù)設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展及時調(diào)整設(shè)計開發(fā)計劃;

      c)策劃時未對評審、驗證和確認(rèn)活動的時機(jī)進(jìn)行策劃。

      2)設(shè)計開發(fā)輸入信息不充分,如與產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求未充分識別;

      3)設(shè)計開發(fā)輸出在放行前的審批不完善,如圖紙僅有編制人員的名字,而校、審人無簽名;

      4)設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)的記錄不齊全,未能按策劃的要求展開;對這些過程中提出的改進(jìn)未保持記錄;

      5)設(shè)計開發(fā)更改發(fā)生后,未能按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證、確認(rèn);

      6)設(shè)計開發(fā)更改引起相關(guān)文件的變更,未能及時對應(yīng)相關(guān)文件進(jìn)行修訂,且未能及時將更改的要求通知相關(guān)人員。

      11

      采購過程控制

      1)未根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度來確定供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度;

      2)對供方的選擇評價未覆蓋所有的材料供應(yīng)商、外包方,特別是外包方的評價;

      3)對供方提供的相關(guān)證明文件(如質(zhì)量保證書、材料檢驗報告、資格證明等)未及時更新,以保證其有效性;

      4)未及時將采購產(chǎn)品的要求告之供方,或告之的要求不完整,導(dǎo)致供方未能按要求供貨;

      5)有將供方出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋供方,但對供方的改進(jìn)的情況未及時驗證采取的改進(jìn)措施的有效性;

      6)未明確采購產(chǎn)品的驗證要求(驗證方法、時機(jī)),存在未得到驗證即先入倉的現(xiàn)象。

      12

      生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制

      1)生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場所需的作業(yè)指導(dǎo)書未能及時發(fā)放/懸掛/張貼,現(xiàn)場所使用的作業(yè)指導(dǎo)書未能根據(jù)生產(chǎn)的實際產(chǎn)品及時更換相應(yīng)的指導(dǎo)書;

      2)故障設(shè)備未標(biāo)明其狀態(tài);

      3)現(xiàn)場使用的檢驗儀器、監(jiān)控設(shè)備無檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識;

      4)未能提供對生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)監(jiān)控的證據(jù);

      5)對特殊過程作業(yè)人員未能做到持證上崗,或未經(jīng)培訓(xùn)即上崗的現(xiàn)象;

      6)未對特殊過程進(jìn)行確認(rèn),生產(chǎn)條件發(fā)生變化后也未對特殊過程重新進(jìn)行確認(rèn)

      7)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)(檢驗狀態(tài)、加工狀態(tài))標(biāo)識不完整;

      8)產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、訂單號、生產(chǎn)日期等信息不完整;

      9)產(chǎn)品防護(hù)有缺失,如產(chǎn)品堆放過高導(dǎo)致底層產(chǎn)品損壞、產(chǎn)品包裝破損等現(xiàn)象;

      10)顧客財產(chǎn)標(biāo)識不清,出現(xiàn)異常未及時向顧客報告。

      13

      監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

      1)對應(yīng)列入監(jiān)視和測量設(shè)備控制范圍的設(shè)備識別不全,如注塑機(jī)中的壓力表/溫控表、電焊機(jī)的電流表/速控表、烤箱的溫控表、輸送帶的轉(zhuǎn)速表等監(jiān)視設(shè)備未能列入控制范圍;

      2)未對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定(驗證)形成計劃,未確定是內(nèi)校還是外校;

      3)內(nèi)校無校準(zhǔn)/檢定(驗證)規(guī)范,也未能追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn);

      4)內(nèi)校員沒有得到專業(yè)的培訓(xùn),無內(nèi)校員資格證;

      5)監(jiān)視和測量設(shè)備缺乏狀態(tài)標(biāo)識,無法確定其是否在校準(zhǔn)/檢定有效期內(nèi);

      6)對精密儀器的防護(hù)不夠,如防振、防塵等措施。

      14

      顧客滿意

      1)對顧客滿意的監(jiān)視和測量方式過于單一,僅采用顧客滿意度表調(diào)查的方式,而未能考慮顧客的抱怨/投訴、退貨、對顧客回訪、顧客對供方的評價報告等信息;

      2)顧客滿意調(diào)查的覆蓋面不具代表性,僅對重要顧客進(jìn)行了調(diào)查;

      3)顧客滿意有調(diào)查,但未提供如何利用這些信息的證據(jù),例:如何改進(jìn)工作。

      15

      內(nèi)部審核

      1)內(nèi)審的審核范圍在計劃中有體現(xiàn),但檢查表未能完全覆蓋,特別表現(xiàn)在計劃中明確說明需要進(jìn)行審核的條款,但檢查表及記錄未能體現(xiàn);

      2)審核員的安排不合理,未能考慮其審核員的專業(yè)能力;

      3)審核日程安排中的時間安排不合理,未能結(jié)合受審核部門的復(fù)雜程度、職責(zé)范圍的大小來安排時間;

      4)最高管理者未參加首、末次會議;

      5)內(nèi)審開出的不合格報告中不合格事實描述不明確,不具重查性,未能將不合格的具體情節(jié))描述清楚;

      6)不合格項的整改不足:原因分析不到位,糾正措施不合理;

      7)不合格項的跟蹤驗證未及時安排,驗證的結(jié)果報告不明確。

      16

      過程的監(jiān)視和測量

      1)對生產(chǎn)過程有進(jìn)行監(jiān)控,但對監(jiān)控的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析不足,未能監(jiān)控到生產(chǎn)過程的能力;

      2)對體系運(yùn)作過程的監(jiān)控?zé)o策劃,未進(jìn)行監(jiān)控,僅能提供內(nèi)部審核的證據(jù);

      3)對于過程績效指標(biāo)統(tǒng)計不足,未能掌握過程能力。

      17

      產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

      1)檢驗崗位未獲得檢驗/試驗作業(yè)指導(dǎo)書;

      2)檢驗人員的能力不足,對AQL的使用認(rèn)識不夠;

      3)檢驗報告中的檢測數(shù)據(jù)不足,該填寫具體數(shù)值的項目無具體數(shù)值;

      4)未能100%按檢驗、試驗規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項目進(jìn)行檢驗、試驗;

      5)緊急放行(或叫例外放行)的情況未能提供經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)的證據(jù),且可追溯性標(biāo)識不足;

      6)檢驗報告中缺乏有權(quán)放行的人員的簽名。

      18

      不合格品控制

      1)生產(chǎn)現(xiàn)場,生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品標(biāo)識不清,未及時記錄;

      2)進(jìn)貨不合格品有處置,但未要求供方采取改進(jìn)措施,有些有將不合格報告?zhèn)鬟f給供方,但未能及時跟蹤驗證其有效性;

      3)生產(chǎn)過程中不合格品進(jìn)行返工或返修后未重新驗證;有的有進(jìn)行驗證,但未能提供返工/返修后重新驗證的記錄;

      4)制程中有返工、返修的現(xiàn)象,但無對返工、返修過程予以記錄;

      5)生產(chǎn)過程中物料有特采(讓步接收)情況,但未能提供授權(quán)人員批準(zhǔn)的證據(jù);

      6)客戶退回來的產(chǎn)品直接退入倉庫,未重新檢驗,也未執(zhí)行不合格品程序。

      19

      數(shù)據(jù)分析

      1)顧客滿意度有進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計,但未能提供分析的證據(jù);

      2)品管部門有統(tǒng)計合格率、不合格率,但未能提供對不合格狀況進(jìn)行分析的證據(jù);

      3)對過程績效應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的要求認(rèn)識不足,僅有對生產(chǎn)過程的績效進(jìn)行統(tǒng)計、分析,如返工率、返修率、報廢率,但對其他部門的過程績效缺少數(shù)據(jù)分析的證據(jù);(對此,可結(jié)合各職能部門、層次的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計分析進(jìn)行。)

      4)對進(jìn)貨有進(jìn)行統(tǒng)計分析進(jìn)貨合格率、進(jìn)貨及時率,但未能分別對單個供方進(jìn)行分析其供貨能力;

      5)對質(zhì)量目標(biāo)方面的統(tǒng)計分析,僅有針對未達(dá)成目標(biāo)要求的項目進(jìn)行分析,對已達(dá)成的缺乏數(shù)據(jù)分析,未能在尋找采取預(yù)防措施的機(jī)會方面努力;

      6)統(tǒng)計方法、技術(shù)的運(yùn)用較窄,統(tǒng)計方法過于單調(diào),缺乏科學(xué)性。

      20

      改進(jìn)

      1)大部分企業(yè)在預(yù)防措施方面的實施基本無記錄表明;對預(yù)防措施實施的時機(jī)未能把握;

      2)何時應(yīng)采取糾正措施、預(yù)防措施的規(guī)定不清晰,隨意性較強(qiáng);

      3)改進(jìn)報告中原因分析,分析不到位,停留在表面上,缺乏全面、深入的分析;(應(yīng)考慮M1E<人、機(jī)、料、法、測、環(huán)>6個因素,并采用5個Why?的方式)

      4)許多人員在制定糾正措施時,僅考慮了應(yīng)急措施——糾正,而缺乏再發(fā)防止的措施;

      5)許多人對糾正、糾正措施、預(yù)防措施的概念混淆,糾正措施報告中有糾正措施和預(yù)防措施并存的現(xiàn)象;

      6)糾正措施/預(yù)防措施有實施,但未對實施的結(jié)果進(jìn)行記錄;

      7)糾正措施/預(yù)防措施實施完成后,缺乏對其實施效果進(jìn)行驗證。

      附:認(rèn)證審核前需準(zhǔn)備材料

      一、文件和記錄的管理:

      1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;
      2. 外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;
      3. 文件發(fā)放記錄(各部門都要有);
      4. 各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn);對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等);
      5. 各部門質(zhì)量記錄清單;
      6. 技術(shù)文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄);
      7. 各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期;
      8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;

      二、管理評審:
      9. 管理評審計劃;
      10. 管理評審會議的“簽到表”;
      11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料);
      12. 管理評審報告(其中的內(nèi)容見《程序文件》);
      13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。
      14. 跟蹤驗證記錄。

      三、內(nèi)審方面:
      15. 年度內(nèi)審計劃;
      16. 內(nèi)審計劃及日程安排;
      17. 內(nèi)審小組長的任命書;
      18. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件;
      19. 首次會議記錄;
      20. 內(nèi)審檢查表(記錄);
      21. 末次會議記錄;
      22. 內(nèi)審報告;
      23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;
      24. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;

      四、銷售方面:
      25. 合同評審記錄;
      26. 顧客臺帳;
      27. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進(jìn)行統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);
      28. 售后服務(wù)記錄;

      五、采購方面:
      29. 合格供方評定記錄(包括外協(xié)代方的評定記錄);以及對供貨的業(yè)績評價的材料;
      30. 合格供方評質(zhì)量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質(zhì)量統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);
      31. 采購臺賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳);
      32. 采購清單(應(yīng)有審批手續(xù));
      33. 合同(應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn));

      六、庫房:
      34. 原材料、半成品、成品明細(xì)臺帳;
      35. 工具名細(xì)臺帳;
      36. 量具明細(xì)臺帳(應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書的保存;
      37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續(xù));
      38. 量具檢定記錄;
      39. 原材料、半成品、成品標(biāo)識(包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識);
      40. 入、出庫手續(xù);

      七、設(shè)備方面:
      41. 設(shè)備清單;
      42. 檢修計劃;
      43. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄;
      44. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄;
      45. 標(biāo)識(包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識);

      八、生產(chǎn)方面:
      46. 年度生產(chǎn)計劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃(會議)記錄;
      47. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單(臺帳);
      48. 不合格品臺賬;
      49. 不合格品的處理記錄;
      50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析(合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo));
      51. 產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等;
      52. 各部門的培訓(xùn)(業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等)計劃、記錄;
      53. 作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);
      54. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程;

      55. 現(xiàn)場標(biāo)識(產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識);
      56. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;
      57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;

      九、產(chǎn)品交付:

      58. 發(fā)貨計劃;
      59. 發(fā)貨清單;
      60. 對運(yùn)輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);
      61. 顧客收到貨物的記錄;

      十、人力資源:
      62. 崗位人員任職要求;
      63. 各部門培訓(xùn)需求;
      64. 年度培訓(xùn)計劃;
      65. 培訓(xùn)記錄(包括:內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄,均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果)
      66. 特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件);
      67. 檢驗員名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命,并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限);

      十一、 安全管理:
      68. 安全方面的各項規(guī)章制度(有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);
      69. 消防設(shè)備、設(shè)施清單;
      說明:

      1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善;
      2. 強(qiáng)調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備;
      3. 各個部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé);
      4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握;
      5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。
      6. 以上內(nèi)容,按各個專項負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料。







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